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财务软件(jiàn)总账系统一览
1、总账-系统(tǒng)初始化-设置会(huì)计科目-录入期初余额-设置凭证类型。
2、填写凭证:点(diǎn)击(jī)添加修改凭证——修改无效,整理凭证——填写凭(píng)证窗口——制作订单——无效/恢复(无效(xiào)凭证编号保留(liú),但(dàn)不(bú)能修改或审核,但要参与记账(zhàng),否则编(biān)者在月(yuè)底无法(fǎ)结(jié)账,无效凭证(zhèng)可以通(tōng)过整理清除,未记长凭(píng)证可以重新编(biān)号(hào))。如果已(yǐ)经结(jié)转,应(yīng)该先取(qǔ)消审核。消审(shěn):取消对账-更换-审核-点击凭证-批量取(qǔ)消审核。如果没有结转损益,更改凭证后直接审核记账结账。如果已经结转损益-无效损益(yì)凭证-凭证删除。
3、审核凭证:退出总(zǒng)账账套,重新注(zhù)册(cè),更换操作人员进入账(zhàng)套-总账系统(tǒng)-审核凭证-选择要审(shěn)核(hé)的凭(píng)证(如有错误,标记错误后修改)-记(jì)账。
4、结(jié)转期损益(yì):期末-转账定义-期间(jiān)损益-输321-期末(mò)-期间损(sǔn)益结转-检查(chá)要结(jié)转的科目生成结账凭证-退出(chū)选定操作人员登录-审核-记账(zhàng)
5、月末处理或期末-结账(zhàng)-结(jié)账(zhàng)-结账-结账(zhàng)-结账-结账-结账-结账
6、现金(jīn)日记账、银行日记账设置:总账系统(tǒng)-系统初始化设置-会计科目(mù)-编(biān)辑-指定(dìng)会计科目-设置(zhì)现金日记账、银行日记(jì)账
7、支票登记簿(bù):初始(shǐ)设置选项-检查支票(piào)控制-总(zǒng)账-系统初始(shǐ)化-设置“票据(jù)结算(suàn)”-出纳-支票登记簿-银行-新增
8、出(chū)纳业务期末处理期初(chū)未达账(zhàng):-出纳-银(yín)行对账单-银行对(duì)账期初输(shū)入-银行-银行对账期初(chū)对话框-启用日期(qī)-输入余(yú)额-单击对账单期初/日记账(zhàng)期初未达(dá)账
9、反结账(zhàng):期末-结账:期末(mò)-结账(zhàng):期末-结账:——CTRL+SHIFT+F6
10、反对:期(qī)末-对账:期末-对账:——CTRL+H凭(píng)证-恢复记账前状态,取(qǔ)消审核:取消(xiāo)对账(zhàng)-换(huàn)人-审(shěn)核-点击凭证-批量取消审核。如果没有结转损益,如果已经(jīng)结转损益-无效损益凭(píng)证-删除凭证,
11、年度(dù)结(jié)账:注册-选择(zé)需要建立新年度账套和去年(nián)的时(shí)间-系统(tǒng)管理(lǐ)-年度账-建立-进入(rù)年度账-确认
12、年度账引入(rù)前(qián)缀名为uferpyer:系统管理-年度账(zhàng)-引入
13、年度账户结转:注册-系统(tǒng)管理(lǐ)(此时(shí)注册年度应(yīng)为(wéi)需要结转的年度。如果需要将(jiāng)2005年的数据结转到2006年(nián),则应在2006年注册(cè))-年度账(zhàng)户-结转去年的数据
14、清空年度(dù)数据:注册-系(xì)统管理-年度账-清空年度数据-选择清空(kōng)年度-确认